审计评价
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福建华电金湖电力有限公司2025年度内控合规评价服务项目(第二次)为公开询比采购,旨在通过专业第三方机构对该公司2025年度内控与合规体系进行系统性评估。项目采购类型为服务类,采购范围涵盖内控合规评价工作内容,依据采购文件执行。2026年2月8日发布候选人公示,湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)被列为预成交供应商,公示期至2026年2月12日结束。该项目属于企业内部治理提升的重要环节,强调专业审计机构的独立性和资质要求,确保评价结果的客观公正性。
华润深国投信托有限公司开展反洗钱社会审计服务项目谈判采购,旨在通过专业机构对2024年1月1日至2025年12月31日期间的反洗钱管理体系进行全面审计,覆盖内控体系、客户尽职调查、风险评估、交易报告及名单监控等核心内容。项目要求供应商具备至少5项2024年以来的反洗钱专项审计案例,并在2020年11月后有至少1项相关经验。投标截止时间为2025年11月12日09:00。本项目为服务类采购,采用竞争性谈判方式,由华润守正采购交易平台线上进行。采购人已明确服务费收取规则,成交金额超50万元时按0.15%收取,封顶10万元。项目实施范围未明确具体省份,但采购人为深圳注册企业,实际交付地可能位于广东省。
国网河南电力周口供电公司2025年第五次服务授权批次竞争性谈判采购(招标编号:17EP08)于2025年11月4日发布预成交候选人公示,11月6日正式公布中标结果。项目涵盖运维服务、综合服务两大类共63个包,涉及周口及下辖县市的电网设施整修、通信光缆维保、财务信息系统支持、固定资产清查、智能审计分析等多领域服务。中标单位包括周口龙润电力(集团)有限公司(中标20个包)、河南智纳电力科技有限公司、北京广恒会计师事务所等。本次采购采用竞争性谈判方式,共有多个包实现流标,部分包由第一候选人直接确定为中标人,整体流程规范高效。
华润股份有限公司于2025年开展集团内控体系有效性监督评价项目,通过谈判采购方式选定专业服务机构。项目编号为XDCGXY202507240001,采购人明确为华润股份有限公司,于2025年8月21日发布成交结果公告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为唯一成交人,承担本年度集团内控体系的监督评价工作。项目未披露预算金额及中标金额,但属于企业内部管理类服务项目,重点聚焦内部控制有效性评估与审计支持。整个流程采用非公开竞争性谈判方式完成,标志着华润集团在提升内部治理能力方面持续推进。项目实施范围覆盖集团整体内控体系,具体执行地点未在公告中明确。
广东三九脑科医院委托第三方开展脑科区域内控体系有效性监督评价工作,项目编号JKCJGG202507140005,于2025年7月14日发布中标结果公告。本项目为服务类采购,通过寻源方式确定供应商,旨在提升医院内部管理规范性与风险防控能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为中标人,承担区域内控体系的有效性评估工作。项目已完成评审并确定成交结果,未披露预算金额及中标金额,但明确由专业第三方机构执行,具备较强的专业性和独立性。项目实施地点位于广东省,属于医疗卫生领域的内部控制专项服务。
深圳华望企业管理有限公司开展华润燃气内控体系有效性监督评价项目询比采购,旨在通过专业第三方机构对燃气企业内控体系运行的有效性进行独立评估。项目于2025年4月13日启动寻源流程,经评审后于2025年4月29日公布结果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为唯一成交人中标,承担本次内控监督评价工作。该项目属于服务类采购,聚焦燃气行业内部控制体系建设与运行质量,具有较强的行业专业性和合规要求。项目实施地点为广东省深圳市,由深圳华望企业管理有限公司作为招标人组织推进。
华电煤业2022年内控合规监督评价项目由华电煤业集团有限公司发起,旨在通过专业第三方机构对2022年度内控与合规管理体系进行系统性评估。项目于2022年8月16日发布采购公告,明确招标范围包括内控体系有效性评估、合规风险识别与整改建议、制度执行情况审查等核心内容。该项目为服务类采购,采用公开招标方式,目前尚未披露投标截止时间、预算金额及中标结果。作为企业内部治理的重要环节,该评价工作将强化公司合规管理能力,提升风险防控水平,为后续审计与管理优化提供依据。